贛州市中醫(yī)院2021年部門預算
贛州市中醫(yī)院2021年部門預算
目 錄
第一部分 贛州市中醫(yī)院概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 贛州市中醫(yī)院2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市中醫(yī)院 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市中醫(yī)院概況
一、部門主要職責
贛州市中醫(yī)院創(chuàng)建于1954年,是中醫(yī)特色顯著、西醫(yī)功能齊全、中西醫(yī)結(jié)合優(yōu)勢明顯的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,是江西中醫(yī)藥大學附屬贛州中醫(yī)院,廣東省中醫(yī)院合作醫(yī)院,首都醫(yī)科大學附屬北京中醫(yī)醫(yī)院技術合作醫(yī)院,國家中醫(yī)預防保健及康復能力建設項目單位,國家中醫(yī)治未病服務能力建設扶優(yōu)單位。榮獲“江西省示范中醫(yī)醫(yī)院”、贛州市“十佳醫(yī)院”、“市級群眾滿意醫(yī)院”等榮譽稱號。醫(yī)院的發(fā)展戰(zhàn)略是強中醫(yī),納西醫(yī),立足贛南,輻射周邊,建設贛粵閩湘四省邊際區(qū)域中醫(yī)名院。醫(yī)院的宗旨和業(yè)務范圍為中醫(yī)診療與護理,中醫(yī)教學、研究、人員培訓等。
二、機構設置及人員情況
1、機構情況。納入2021年部門決算匯編范圍的獨立核算部門共1個,報表類型為單戶表,部門性質(zhì)為財政補助事業(yè)部門,按預算級次劃分屬二級預算部門,主管部門為贛州市衛(wèi)生健康委員會。
2、人員情況。本單位2021年實有人數(shù)711人,其中在職人員502人,其中差額補助編制人員213人,編制備案人員249人;離休人員0人;退休人員209人;年末其他人員0人。
第二部分 贛州市中醫(yī)院2021年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 贛州市中醫(yī)院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年贛州市中醫(yī)院收入預算總額為2502.93萬元,較上年預算安排減少899.10萬元,主要因為是專項資金執(zhí)行力度增強,上年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)下降37.18%,收入預算同步下降。其中:財政撥款收入983.96萬元,教育收費資金收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1518.97萬元。
(二)支出預算情況
2021年贛州市中醫(yī)院支出預算總額為2502.93萬元,較上年預算安排減少899.10萬元,主要因為是專項資金執(zhí)行力度增強,上年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)下降37.18%,支出預算同比下降。
按支出項目劃分:基本支出983.96萬元,項目支出1518.97萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出29.50萬元,社會保障和就業(yè)支出135.72萬元,衛(wèi)生健康支出2337.71萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年贛州市中醫(yī)院財政撥款支出預算總額為2502.93萬元,其中:按支出功能科目劃分:一般公共服務支出29.50萬元,社會保障和就業(yè)支出135.72萬元,衛(wèi)生健康支出2337.71萬元。
(四)政府性基金情況
無政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位為非行政參公單位,無機關運行費。
(六)政府采購情況
2021年政府采購總額13662.30萬元,其中: 政府采購貨物預算7459.90萬元, 政府采購工程預算4460.00萬元, 政府采購服務預算1742.40萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2021年部門預算安排購置車輛1輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備6臺。
(八)項目情況說明(部門本級)
本單位2021年無項目支出。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年贛州市中醫(yī)院"三公"經(jīng)費一般公共預算安排39萬元,其中:
因公出國14萬元,比上年減少1萬元,主要原因是:醫(yī)院嚴格控制三公經(jīng)費增長,三公經(jīng)費預算只減不增。
公務接待25萬元,比上年減少0.50萬元,主要原因是:醫(yī)院嚴格控制三公經(jīng)費增長,三公經(jīng)費預算只減不增。
公務用車運行0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無公務用車。
公務用車購置0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無公務用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(三)中醫(yī)(民族)醫(yī)院衛(wèi)生健康支出:反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
(四)“三公”經(jīng)費支出:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境) 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。